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2011 - UNE ETAPE MAJEURE POUR LA CROISSANCE DU GROUPE. CA: +32%, EBITDA: +26%, RESULTAT NET (pré-goodwill): +64%



 


HOMAIR Vacances a franchi au cours de l’exercice 2011 une étape majeure, en termes de  croissance et de rentabilité. L’intégration réussie d’AL FRESCO, acquis auprès de TUI TRAVEL plc et la bonne performance de la division HOMAIR contribuent à la génération de résultats solides et en très forte croissance.


 


La poursuite de cette stratégie de croissance rentable conduite par l’équipe de management permet d’aborder la saison 2012 avec confiance, la société ayant une nouvelle fois démontré sa capacité à prospérer dans un environnement macro-économique délicat.


 


 


2011 : une étape importante et réussie


 


1.  Poursuite du développement


Au cours de la saison 2011, HOMAIR Vacances a déployé et commercialisé son offre sur 135 sites, pour un total de 8 000   locatifs environ (+ 20,2 %, sur la base du parc en fin de saison). 


 


Le Groupe a intégré au cours de l’exercice 2011 :


·        la division hôtellerie de plein air du Groupe TUI Travel PLC (AL FRESCO – 1 071 mobile-homes détenus en propre au moment de l’acquisition) ;


·        un nouveau site en propre : le camping de Paris Est à Champigny/Marne  (3* ; 400 emplacements).


 


Le Groupe a par ailleurs procédé à l’acquisition du foncier de deux sites exploités en propre :


·        Les Oliviers à La Ciotat (4* ; 500 emplacements) ;


·        Les Vieilles Forges dans les Ardennes (3* ; 300 emplacements).


 


2.  Croissance du RevPAR


HOMAIR Vacances a poursuivi la hausse continue de son RevPAR en 2011, avec une croissance au niveau du Groupe de 7,8%. En moyenne sur les six dernières années, la croissance annuelle du RevPAR est de 5,0%.


 


 


3.   Résultats


Pour un chiffre d’affaires en croissance de 32%, l’EBITDA augmente de 26% et le résultat d’exploitation de 24%. Cette évolution de la marge est principalement  liée à l’impact de l’intégration d’Al Fresco dont la marge est inférieure à celle du Groupe.


 


Le résultat courant avant impôts progresse de 36%, le résultat net avant goodwill progresse de 64%,  et le résultat net part du Groupe de 84%.


 


 


4. Bilan et structure financière


 


Homair dispose d’une structure financière solide avec des capitaux propres renforcés par le résultat net de l’exercice (+4,0 M€), et une très bonne tenue du ratio dette nette/EBITDA dans ce contexte de croissance majeure (2,8x en 2011 contre 3,2x en 2008 ; 2,6x en 2009 et 2,5x en 2010).


 


 


2011 : les chiffres-clefs


 


Compte de résultat consolidé











































































En M€ 2010 2011 Variation (%)
Chiffre d’affaires (HT) 46 574 61 655 + 32 %
EBITDA(1) 15 738 19 863 + 26 %
% CA HT 33,8 % 32,2 %
Résultat d’exploitation 7 050 8 715 +24 %
% CA HT 15,1 % 14,1 %  
Résultat courant avant impôts 4 985 6 756 + 36%
% CA HT 10,7% 11,0%  
Résultat net (avant goodwill) 2 751 4 508 + 64%
% CA HT 5,9 % 7,3 %  
Résultat net (après goodwill) 2 427 4 092 + 69%
Résultat net (après goodwill, part du Groupe) 2 154 3 953 + 84%

Note : données consolidées auditées en normes françaises. Exercice clos le 30 septembre.


 


 


Bilan consolidé


 








































































En K€ Comptes consolidés

Homair Vacances

2010
Comptes consolidés

Homair Vacances

2011
ACTIF    
Immobilisations incorporelles 16 543 19 088
Immobilisations corporelles 60 450 80 787
Immobilisations financières 263 320
Total Actifs non courants 77 256 100 195
Total Actifs courants 16 943 15 613
TOTAL DES ACTIFS 94 199 115 808
PASSIF
Capitaux propres 34 881 38 933
Provisions pour risques et charges 596 114
Dettes financières 48 522 62 555
Dettes d’exploitation 10 200 14 206
TOTAL DU PASSIF 94 199 115 808

 


Note : données consolidées auditées en normes françaises


 


 


Objectifs 2012 et réflexion stratégique et financière


 


A ce jour, l’offre du Groupe HOMAIR Vacances pour la saison 2012 inclut près de 150  sites de vacances, pour un total de plus de 8 500 mobile-homes.


 


Homair Vacances vise pour l’exercice 2012 une croissance du chiffre d’affaires supérieure à 10% et une réduction significative de ses ratios d’endettement financier hors nouvelle acquisition majeure.


 


Dans ce contexte, la réflexion engagée sur la structure financière et actionnariale du Groupe a conforté le Conseil de Surveillance sur le potentiel remarquable de poursuite de la croissance rentable et autofinancée du Groupe, en France et en Europe pour les années à venir. Les nombreuses marques d’intérêts reçues ne reflétant pas pleinement ce potentiel, les priorités stratégiques pour les mois à venir sont donc :


1.      La finalisation des négociations sur l’opération d’externalisation du foncier, avec une signature attendue comme prévu au cours des prochaines semaines et pour laquelle un communiqué spécifique sera publié, le cas échéant ;


2.      La poursuite de la recherche active de cibles de croissance externe (campings individuels ou groupes concurrents, en France comme en Europe) ;


3.      La poursuite d’une croissance organique soutenue et créatrice de valeur pour les actionnaires.


 


 


Prochain communiqué financier :


Réservations à fin mars : le 2 avril 2012 (après clôture de bourse)


 


 


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Code ISIN : FR0010307322

Mnémonique : ALHOM


 


Site investisseurs : www.homair-finance.com


Site marchand : www.homair.com


 


Homair Vacances : un spécialiste des séjours de vacances en mobil-homes


Positionné exclusivement sur le marché des séjours touristiques en mobile-homes, le Groupe en est le leader français et le 3ème acteur en Europe, avec près de 8 000 mobile-homes pour la saison 2011, répartis sur 135 sites et avec un chiffre d’affaires de  61,7 millions d’euros HT.  Le Groupe a tiré profit de sa base de clientèle française et britannique pour développer son offre de séjours en sélectionnant des sites d’hôtellerie de plein air dans certains pays d’Europe du Sud (Espagne, Italie, Croatie et Portugal). Il distribue d’autre part ses séjours en France mais aussi en Grande Bretagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, au Danemark, en Italie et en Espagne.


Note : la mention « exercice n » correspond à l’année comptable du 1er octobre n-1 au 30 septembre n.


 


 


Information réglementée
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente :

- Communiqué sur comptes, résultats, chiffres d'affaires

Communiqué intégral et original au format PDF :


http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-26115-communique-14dec11-fr-final.pdf

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Quelle: Actusnews

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